Faktúra DFB/061/22

Faktúra doručená: 16.6.2022
Číslo objednávky: 9/22

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
SNP 154/71
91451 Trenčianske Teplice
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Čistiací matariál
Názov položky
Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,59 EUR