Faktúra DFB/040/22

Faktúra doručená: 11.4.2022
Číslo zmluvy: RZ70121/2010

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Poplatky za telekomunikačné služby
Názov položky
Poplatky za telekomunikačné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,07 EUR