Faktúra DFB/020/25

Faktúra doručená: 20.2.2025
Číslo objednávky: 6/25

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,72 EUR